Obsah
Detail faktúryč.: DF2022/319
Faktúra
- Číslo faktúryDF2022/319
- Popis plneniapoplatky za telekominikačné služby- mobilná sieť k 22.9.2022
- Cena8,72 EUR
- Dátum doručenia28.9.2022
- Dátum splatnosti7.10.2022
- Dátum úhrady6.10.2022
- Dátum vystavenia22.9.1922
- Dátum zverejnenia7.10.2022
- OdberateľObec Hrochoť
- IČO00313475
- DIČ2021115855
- AdresaN. A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovakTelekom, a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava, SK
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkapoplatky za telekominikačné služby- mobilná sieť