Obsah
Detail faktúry č.: 2146962250
- Typ faktúry
- Číslo faktúry2146962250
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaSlužby mobilnej siete 0907813897
- Cena66,05 EUR
- Dátum doručenia23.3.2012
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia
- OdberateľObec Hrochoť
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko, a.s.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty
603.64 kB