Obsah
Detail faktúry č.: 2017/73
Faktúra
- Číslo faktúry2017/73
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaServisné poplatky za obdobie 19.04.2017-18.04.2018
- Cena360,00 EUR
- Dátum doručenia22.3.2017
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia3.4.2017
- OdberateľObec Hrochoť
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCleerio SK s.r.o.
- IČO46812342
- DIČ2023597147
- AdresaMichalovská 346/3, 04011 Košice
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty
485.27 kB